为严格落实集团文件工作要求,进一步规范企业经费报销管理,夯实内部管控基础,近期,人力资源部积极配合财务部,针对企业培训费、差旅费报销管理制度执行情况开展专项自查工作。
本次自查严格对照集团制度文件及公司培训制度,聚焦部门日常培训经费列支、差旅报销标准、审批流程、台账登记等关键环节,逐项核查制度执行的规范性、合规性与完整性,全面梳理工作短板与潜在风险。
经全面细致自查,我部培训制度及部室相关培训费、差旅费报销工作均严格遵照规章制度执行,流程规范、资料齐全、标准合规,未发现违规报销、流程缺失、标准不符等问题。
下一步,人力资源部将持续严守集团及公司经费管理规定,常态化开展制度自查自纠,持续规范经费管理流程,切实筑牢财务合规管理防线。