依据集团下达2026年主要任务分解,深入贯彻国资委“一利五率”优化要求,确保考核指标目标值完成向好, 2026年,公司经营形势减亏、降本是必然。
财务部严格预算管理,将预算执行情况与考核指标结合,进一步加强成本费用管控,从看比例、找偏差,查原因三方面入手,细致分析预算执行数据,本着量入为出、月度平衡的原则,积极配合业务部室及所属单位合理有效使用资金,牢固树立“过紧日子”思想,厉行节约,助力2026年工作目标圆满完成。